北海市司法局2025年度部门预算
目 录
第一部分:部门(单位)概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分:北海市司法局2025年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、北海市本级项目绩效目标公开表
十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表
第三部分:北海市司法局2025年部门预算情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:北海市司法局概况
一、主要职能
(一)贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规,制定全市司法行政工作的发展规划并组织实施。
(二)承担全面依法治市重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。
(三)承担统筹规划立法工作的责任。
(四)负责起草或者组织起草有关地方性法规、政府规章草案。
(五)承办市人民政府规章的立法解释、立法后评估工作。
(六)负责对市人民政府拟出台的规范性文件以及需要市人民政府批准的市直部门规范性文件的合法性审查。
(七)承担统筹推进法治政府建设的责任。
(八)承办向市人民政府申请的行政复议、行政赔偿案件。
(九)承担统筹规划全市法治社会建设的责任。
(十)负责指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。
(十一)对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。
(十二)负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。
(十三)负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。
(十四)负责北海市法治对外合作工作。
(十五)负责全市司法行政系统警用物资装备管理工作。
(十六)规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作,指导、监督本系统队伍建设。
(十七)完成北海市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
北海市司法局是财政全额拨款行政机关单位,下属单位有北海市法治政府研究中心(财政全额拨款公益一类事业单位)、北海市公证处(自收自支公益二类事业单位,不纳入财政部门预算范围)。故本次预算公开的数据是北海市司法局和北海市法治政府研究中心的汇总数据。
内设机构:办公室(装备信息科)、政治部、法治调研督察科、立法科、行政规范性文件审查科、政府法律事务科、社区矫正管理科、行政复议应诉一科、行政复议应诉二科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科(法律职业资格管理科)、人民参与和促进法治科(调处科)、公共法律服务管理科(北海市公共法律服务中心)、法律援助科(北海市法律援助中心)、律师工作科、市委依法治市办秘书科、机关党委17个科室。
第二部分:北海市司法局2025年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、北海市本级项目绩效目标公开表
十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表
注:上述报表详见附件。
第三部分:北海市司法局2025年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
2025年预算收入总计1451.90万元,与上年同比减少322.78万元,下降18.19%,主要原因是人员变动人员经费及定额公用预算收入减少,项目经费压减。
预算支出总计1451.90万元,与上年同比减少322.78万元,下降18.19%,主要原因人员变动人员经费及定额公用支出减少,项目经费压减。
二、部门收入预算情况说明
2024年预算收入总计1451.90万元,与上年同比减少322.78万元,下降18.19%。包括:
1.财政拨款收入1451.90万元,为市本级财政当年拨付的资金,与上年同比减少322.78万元,下降18.19%,主要原因是人员变动人员经费及定额公用预算收入减少,项目经费压减。
2.其他收入0万元,同比无变化。
3.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余,同比无变化。
三、部门支出预算情况说明
支出总计1451.90万元,与上年同比减少322.78万元,下降18.19%。按支出功能科目分类,包括:
1.一般公共服务支出0万元,同比减少1.02万元,下降100%,变动主要原因是离退休干部党组织工作经费不再在本单位编制年初预算。
2.公共安全支出1235.98万元,同比减少371.08万元,下降30.35%。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出及开展部门职能工作的项目支出,变动的主要原因是人员变动人员经费及定额公用减少,退休人员经费功能分类科目调整至其他项,项目经费压减。
3.社会保障和就业支出77万元,同比增加77万元,上升100%。变动的主要原因是退休人员经费支出功能分类调整。
4.卫生健康支出44.79万元,同比减少11.19万元,下降19.99%,变动的主要原因是人员变动及缴费基数预算计算口径调整。
5.住房保障支出94.13万元,同比减少16.49万元,下降14.91%,变动的主要原因人员变动及缴费基数预算计算口径调整。
四、财政拨款收支预算情况说明
财政拨款收入总计1451.90万元,同比减少322.78万元,下降18.19%,主要原因是人员变动人员经费及定额公用预算收入减少,项目经费压减。
财政拨款支出总计1451.90万元,同比减少322.78万元,下降18.19%,主要原因是人员变动人员经费及定额公用预算收入减少,项目经费压减。
五、一般公共预算支出情况说明
一般公共预算支出总计1451.90万元,同比减少322.78万元,下降18.19%,按功能科目分类,其中:
1.行政运行889.11万元,同比减少167.07万元,下降15.82%,主要原因为人员变动人员经费及定额公用经费减少、退休人员经费支出功能分类科目调整不在此核算。
2.一般行政管理事务55.66万元,同比增加18.66万元,增长50.43%,主要原因为聘用人员经费调整至项目支出列支。
3.基层司法业务48万元,同比减少38.8万元,下降44.7%,变动主要原因是落实过紧日子思想,压减项目开支。
4.普法宣传2万元,同比减少0.7万元,下降25.93%,变动主要原因是普法宣传业务活动经费略有减少。
5.律师管理0万元,同比减少0.19万元,下降100%,变动主要原因是项目经费压减。
6.公共法律服务30万元,同比减少19.2万元,下降39.02%,变动主要原因是调整法律援助案件补贴发放数量。
7.国家统一法律职业资格考试10万元,同比增加2万元,增长25%,变动主要原因是开展项目所需经费略增。
8.社区矫正0.2万元,同比下降2.8万元,下降93.33%,主要原因是项目经费压减。
9.法治建设43.4万元,同比减少115.2万元,减少72.64%,主要原因为项目经费减少。
10.行政单位离退休75.42万元,同比增加75.42万元,增长100%,主要原因是退休人员经费支出功能分类科目调整。
11.行政单位医疗37.82万元,同比减少9.43万元,下降19.96%,原因为人员变动及缴费基数预算计算口径调整。
12.住房公积金94.14万元,同比减少16.48万元,下降14.91%,原因为人员变动及缴费基数预算计算口径调整。
13.其他共产党事务支出0万元,同比减少1.02万元,下降100%,变动主要原因是离退休干部党组织工作经费不再在本单位编制年初预算。
14.事业运行156.61万元,同比减少48.78万元,下降23.75%,原因是人员变动基本支出经费减少,项目支出功能分类科目调整。
15.其他司法支出1万元,同比增加1万元,增长100%,主要原因是项目支出经费功能分类科目调整。
16.事业单位离退休1.58万元,同比增加1.58万元,增长100%,主要原因是退休人员经费支出功能分类科目调整。
17.事业单位医疗6.97万元,同比减少1.75万元,下降20.05%,原因为人员变动及缴费基数预算计算口径调整。
六、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出共计1261.64万元,按经济分类科目,其中:
1.基本工资263.74万元,同比减少21.32万元,下降7.48%,主要原因是人员变动及工资调整。
2.津贴补贴211.23万元,同比减少12.63万元,下降5.64%,主要原因是人员变动及工资调整。
3.奖金169.40万元,同比减少16.42万元,下降8.84%,主要原因是人员变动。
4.伙食补助费0万元,同比减少24.80万元,下降100%,主要原因是调整至其他商品和服务支出列支。
5.绩效工资67.51万元,同比减少38.50 万元,下降36.32%,主要原因是奖励性绩效工资增量不再编制年初预算。
6.机关事业单位基本养老保险111.99万元,同比减少9.06 万元,下降7.49%,主要原因是人员变动及缴费基数调整。
7.职业年金缴费55.99万元,同比减少4.53万元,下降7.49%,主要原因是人员变动及缴费基数调整。
8.职工基本医疗保险缴费44.79万元,同比减少11.19万元,下降19.99%,主要原因是人员变动及缴费基数调整。
9.其他社会保障缴费1.24万元,同比减少1.45万元,下降53.86%,主要原因是人员变动及缴费基数调整。
10.住房公积金94.13万元,同比减少16.49万元,下降14.91%,主要原因是人员变动及缴费基数调整。
11.其他工资福利支出0万元,同比减少16.49万元,下降100%,主要原因是调整至项目支出列出。
12.办公费5.78万元,同比减少0.65万元,下降10.11%,主要原因是人员变动定额公用减少。
13.水费0.72万元,同比减少0.04 万元,下降5.29%,主要原因是人员变动定额公用减少。
14.电费3.04万元,同比减少0.74万元,下降19.58%,主要原因是人员变动定额公用减少。
15.邮电费17.96万元,同比减少1.89万元,下降9.52%,主要原因是人员变动定额公用减少。
16.差旅费13.73万元,同比减少2.21万元,下降13.86%,主要原因是人员变动定额公用减少。
17.维修(护)费2.01万元,同比减少0.94万元,下降31.92%,主要原因是根据工作需要进行调整。
18.会议费1.64万元,同比减少0.03万元,下降1.79%,主要原因是人员变动定额公用减少。
19.培训费2.47万元,同比减少1.04万元,下降29.68%,主要原因是人员变动定额公用减少。
20.公务接待费2.7万元,同比增加0.89万元,增长49.17%,主要原因是全国法治政府示范创建,考察调研有所增加。
21.工会经费15.69万元,同比减少2.45万元,下降13.51%,主要原因是人员变动定额公用减少。
22.福利费0.73万元,同比减少0.03万元,下降4.00%,主要原因是人员变动定额公用减少。
23.公务用车运行维护费4万元,同比减少2万元,下降33.33%,主要原因是厉行节俭,压减一般性支出。
24.其他交通费用46.92万元,同比减少1.98万元,下降4.05%,主要原因是人员变动定额公用减少。
25.其他商品服务支出37.67万元,同比增加29.91万元,上升385.44%,主要原因是食堂运转经费转入核算。
26.退休费67.40万元,同比增加8.13万元,增长13.72%,主要原因是退休人员增加。
27.生活补助9.6万元,同比增加9.6万元,增长100%,主要原因是支出经济分类科目调整。
28.其他对个人和家庭的补助9.56万元,同比减少9.24万元,下降49.15%,主要原因为退休干部春节慰问经费支出功能分类科目调整,不再在此项核算。
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算6.7万元,其中:因公出国(境)费支出预算0万元;公务用车购置及运行费支出预算4万元;公务接待费支出预算2.7万元。2025年“三公”经费支出预算与上年同比减少2.82万元,同比下降29.65%。主要原因是厉行节俭,压减一般性支出。
其中:
1.因公出国(境)经费
因公出国(境)费预算0万元。全年使用财政拨款安排北海市司法局机关0个,所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组0个。同比无变化。
2.公务用车购置及运行费
公务用车购置及运行费预算4万元。其中:
公务用车购置预算0万元,上年预算0万元,同比无变化。
公务用车运行预算4万元,同比减少2万元,下降33.33%。主要用于市内执行公务以及开展各项财政检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。2025年,市司法局开支财政拨款的公务用车全年运行费预算4万元,用于执法执勤用车,平均每辆0.8万元。变动的主要原因是厉行节俭,严控一般性支出。
3.公务接待费
公务接待费预算2.7万元,同比减少0.89万元,下降23.36%。主要用于安排接待自治区及兄弟市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。变动的主要原因是厉行节约,减少公务调研活动。
4.会议费
会议费预算1.68万元,同比减少0.03万元,下降1.79%,
主要用于单位根据实际工作需要召开的各类会议的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费等各项费用。变动的主要原因是统筹安排,精简会议开支。
5.培训费
培训费预算2.47万元,同比减少1.04万元,下降29.68%。主要用于单位组织开展、外出参加培训直接发生的各项费用支出,包括师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等费用。主要原因是根据工作需要进行调整。
八、政府性基金预算情况说明
北海市司法局2025年度未安排政府性基金预算支出,同比无变化。
九、国有资本经营预算情况
北海市司法局2025年度未安排国有资本经营预算支出,同比无变化。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
本单位机关运行经费预算安排情况:2025年机关运行经费预算152.61万元,占基本支出预算12.10%,同比减少10.43万元,下降6.4%。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出,如按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。变动主要原因是人员变动定额公用经费减少。
(二)政府采购预算安排情况说明
2025年政府采购预算92.25万元,同比减少65.81万元,下降41.64%,主要原因是厉行节约,压减采购项目。
按政府采购项目类型分为货物类采购预算4.05万元,占政府采购预算的4.39%;服务类采购预算88.2万元,占政府采购预算的95.61%。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,北海市司法局共有公务车辆5辆,均为一般执法执勤用车;单位价值50万元以上通用设备0套,100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效目标编制等情况说明
1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及北海市本级项目7个,预算资金190.26万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目:项目名称法治政府建设专项经费,预算资金93.4万元,2025年度绩效目标为依法审理行政复议案件,按期办结行政复议案件;确保市政府和有关部门转交进行法律审核的各项政府法律事务合法合规;创建全国、全区法治政府建设示范市,加快推进法治北海、法治政府、法治社会一体建设;开展矛盾纠纷排查,及时化解各类矛盾纠纷,维护社会平安、和谐、稳定;提高普法依法治理工作水平,增强群众的法治意识,提升法治素养,在全市营造浓厚的法治氛围。设6条数量指标:数量指标1.开展“12·4”国家宪法日活动(=1场),数量指标2.组织开展民法典宣传月活动(=1次),数量指标3.行政争议咨询量(≥200件),数量指标4.办理政府法律事务案件(≥100件),数量指标5.开展法律宣传(≥10次),数量指标6.开展各类纠纷法律咨询(≥970人次);设5条质量指标:质量指标1.在法治微信公众号上发布法治信息(组织完成),质量指标2.行政复议和行政涉诉案件收案率(≥90%),质量指标3.行政复议和行政涉诉案件结案率(≥85%),质量指标4.专业性行业性矛盾纠纷接案率(=100%),质量指标5.年度法律事务工作承办率(=100%);设1条时效指标:各项法治政府建设工作完成时间(2025年12月31日前完成);设1条成本指标:项目控制成本(≤93.4万元);设5条社会效益指标:社会效益指标1.履行层级监督职能,促进依法行政法治环境优化(促进);社会效益指标2.及时化解医患纠纷、交通事故损害赔偿纠纷、物业管理纠纷、旅游行业纠纷、劳动人事争议纠纷、民商事纠纷和诉前纠纷隐患,维护社会平安、和谐、稳定。(效果显著);社会效益指标3.科学立法、严格执法、公正司法、全民守法形成氛围,全面提高法治队伍人员能力和水平(有所提高);社会效益指标4.维护市政府合法权益,确保市政府决策合法合规、促进北海市法治城市、法治政府、法治社会一体化建设,为北海高质量发展提供优质法律服务,防控法律风险。(有所提升);社会效益指标5.提高普法依法治理工作水平,增强群众的法治意识,提升法治素养,在全市营造浓厚的法治氛围。(有所提高);设1条满意度指标:社会公众满意度(≥90%)。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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